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10月份预付了一笔材料款,12月收到发票,由于是核定征收所以没有写那么细致,没有通过工程施工科目而且直接记入了主营业务成本这样可以吗? 收回10月付款的发票:借:主营业务成本 借:应交税金—增值税进项税额 贷:预付账款

2021-03-29 22:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-29 22:20

您好 如果正规的话 也应该通过工程施工科目走账一下 然后对应结转到主营业务成本

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快账用户6979 追问 2021-03-29 22:21

那我这样直接记进去的可以吗?去年的都核定征收的都是这样记的,今年改查账征收就正常做的

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齐红老师 解答 2021-03-29 22:22

那查账征收后改过来也可以的

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快账用户6979 追问 2021-03-29 22:22

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-29 22:23

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 如果正规的话 也应该通过工程施工科目走账一下 然后对应结转到主营业务成本
2021-03-29
你好这个可以去暂估成本,借工程施工贷应付账款暂估款,借应付账款,供应商,贷银行,2 这个是可以的,这个要是你不是根据完工进度做收入根据发票做话可以
2021-06-04
你好,稍等我这边算一下发给你
2024-03-11
你好,你的会计分录是正确的
2019-08-12
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020-11-19
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