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老师,我想问下,我们取得招待费的专票,已经认证了,但不是需要进项税额转出吗。我该怎么做分录?借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税,这样对吗

2021-03-30 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-30 23:23

借管理费用/业务招待费 贷进项税额转出

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相关问题讨论
借管理费用/业务招待费 贷进项税额转出
2021-03-30
您好!这样操作是正确的
2021-03-25
是的,是这样账务处理的
2020-11-02
你好;       不对哦 ; 你这个待认证进项税应该做借方去; 怎么做贷方的; 你 具体是啥子业务的;描述下; 我看看怎么写   
2022-12-07
同学你好 不能抵扣的 要转出 招待费的进项不能抵扣
2021-03-25
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