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老师 请问 业务招待费 进项不能抵扣嘛,分录是这样做吗?上个月已经先计入待认证进项了。 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证 借:业务招待费 贷:应交税费-增值税-转出

2020-11-02 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-02 16:35

是的,是这样账务处理的

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相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2020-11-02
您好!这样操作是正确的
2021-03-25
同学你好 不能抵扣的 要转出 招待费的进项不能抵扣
2021-03-25
同学你好 这些分录对的
2021-03-26
可以的,没问题的,账务处理完全正确。
2022-03-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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