你好,同学。 你这是属于代理,可按差额计税处理的 收入100,成本60

我们公司是汽车租赁公司,但是有旅客票务代理服务和票务代理服务这个经营范围,所以可以代订门票,我们是小规模纳税人 1、请问开具代订门票的发票我们是应该选择“经纪代理服务*代订门票服务费”还是“旅游服务*代订门票服务费呢” 2、我们是可以进行差额征税吗?例如客户支付我们500元,其中100元是代订的手续费,400元是门票费用,景区会提供400元门票发票给我们,开具发票的时候应该选择3%的税率还是1%?在申报的时候可以享受差额征税吗?
我公司为票务代理公司。客人主要从线上购买景区门票,钱进入我公司,我公司在和景区按比例结算。是否符合差额征税类型。景区给我们开票,我们给客人开票。例如门票100,给景区结算60.如何账务处理?
我公司是一家一般纳税人文化发展有限公司 主要做文旅景区多媒体服务 进项有硬件设备13个点比例大概一半 也有6个点设计进项 那我们开给客户的发票税率应该开几个点的 之前都是全部开6个点的发票 但是合同签订时约定6 就是设计服务包含了采购设备的金额在里面 合同签的设计服务 这个时候发票怎么开?
老师 您好 公司是一家小规模纳税人 景区代理票务企业 我们从景区拿票是90元 卖给客户是100元 可以选择差额征税吗 我们的收入按10元算 增值税也是按10元计税吗
老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
残值抵税,这个在现金流量中属于投资活动,但是在管理利润表里面税后经营净利润,是不是应该要包括进去?与长期资产相关的都不属于经营的吗?那资产处置损益好像又算,整的我有点不明白了
安装门窗可以开现代服务安装费吗
建筑业,一般纳税人,6000多的打印机和5000多的测量仪是一次性进费用还是入固定资产?
2025年退了2024年的一笔收入1800 怎么做分录比较合适
买车的车辆购置税可以凭完税证明做在车辆的固定资产成本里面吗?
老师请问一下,我们平常都是开机动车销售发票,现在4S店开专票给我们,我也开专票给下游,让下游开机动车发票,应该可以吧
是进货酒然后再卖出酒时 购买的做库存商品 那库存商品科目下要做不同种类的名称吗
老师,文化事业建设费是针对哪一种业务需要交税呢
请问老师,出口申报时,提示这个,是什么意思
请问,农业公司销售农机,开具发票是9个点,放弃免税,那后面的36个月内是不是都不能再开免税发票了呢?
这样算是全额征收吧。因为会计分录是借:银行存款 100贷:收入100/1.01应交税费100/1.01*0.01 给景区结算 景区开票时是借:成本60贷银行存款60 是这样的分录吧。要是这样写分录这算是差额征税吗?增值税收入不是按100计的吗
差额只是计增值税的时候,按40作为计算依据,
老师不太明白。您的意思是申报增值税时按40申报吗?那所得税呢?收入按多少申报
说的算在你的利润申报,这个差额又不会影响你的所得税,差额计税增值税的税收优惠
老师,意思是增值税申报按40,让后所得税按100吗?
是的,所得税是按利润交纳的,100是你的收入的