您好,应交企业所得税等于(1000-200+20)*0.25=205,滞纳金不扣除
某企业适用的所得税税率为25%,2015年度该企业实现营业利润1800万元,其中,国债利息收入200万元,发生税收滞纳金6万元,报废固定资产净收益20万元,不考虑其他因素,该写2015年度所得税费用为多少万元? 请问老师,这题怎么做?税收滞纳金不用调增么?
国债利息收入200万,滞纳金20万,利润总额1000万,应交所得税为什么是205万,滞纳金可以扣除吗
甲企业为增值税一般纳税人,适用的企业所得税税率为 25%。2021 年甲企业实现利润总额 600 万元,其中 税收滞纳金 10 万元,国债利息收入 5 万元,无其他纳税调整事项。甲企业 2021 年利润表“净利润”项目本期金额 栏应填列的金额为( )万元
某企业2019年全年利润总额为6035万元,当年实现国债利息收入45万元,缴纳的税收滞纳金10万元,所得税税率为25%。不考虑其他因素,该企业2019年度所得税费用为()万元。
某企业全年利润总额为6025万元,当年实现国债利息收入45万元,缴纳的税收滞纳金10万元,实际发生的业务招待费25万元(税法核定的业务招待费15万元),所得税税率为25%,假定不考虑其他因素。计算当年应纳税所得额和应交所得税
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么