你好: 老师这边没有看到题干信息,咱们提供下题干信息。
如果这个题没有A选项,就只有BCD三个选项,而D选项改成管理费用增加80000元,那么D选项正确不呢?
法律上242-54 老师这道题选项D如果改成甲,这里全部必要费用正确吗?还是只能是必要费用,不能有全部。
下列各项中,不应计人企业存货成本的有()A.人库前发生的挑选整理费、仓储费B.人库后的仓储费、保管费C.运输途中的非正常损耗D.一般纳税人可抵扣的增值税(这个是多选题)
【多选题】某公司为增值税一般纳税人,出售专用设备一台,取得价款30万元,增值税3.9万元,发生清理费用5万元,增值税0.3万元,该设备的账面价值22万元,不考虑其他因素。下列各项中,关于此项交易净损益会计处理结果表述正确的有(D)。D.贷记资产处置损益3万元老师你好,麻烦您了,我想问一下这个选项为什么选d,这个固定资产清理最后的余额不是在借方嘛,然后不应该就是要贷方转出,所以资产处置损益在借方,怎么这里是贷方!
您不是说如果原来这个固定资产咱勾选认证过进项发票的话,那么现在咱就不能再按简易计税来算了,那就是此题没有说勾选认证过的进项发票,就是可以用简易计税。老师,运费0.5还有计提折旧那部分金额为什么不用涉及呢
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
怎么给你看题干?
你好: 要么通过文字,要么通过左下角的图片,上传图片。
图片发你了 看见没有
9-11月的折旧不应该进管理费用么,解析都说了费用化的研发支出要进管理费用的呀,为什么D还不正确呢
你好: 图片可以看到,然后老师这边只看到1. 咱们把题干信息提供全,便于老师分析题目。