你好 当月发生 次月开始分摊的; 要看你们是什么方面固定资产的折旧 是需要做折旧明细表的 ; 长期待摊费用 是需要分摊明细表的
老师:我从长期待摊费用转出做固定资产,是不是摊费了多少个月当折旧,借:固定资产原值,贷:累计折旧已摊销的月合计,贷:长期待摊费用剩余价值,录固定资产资时要把已经摊销的录到已使用期间数,累计折旧也要填累计月份合计数吗?
老师您好,长期待摊费用,是当月发生当月计提,还是当月发生,次月计提,如果只有资产折旧表,长期待摊费用表可以直接列在资产折旧表里吗
你好老师:我们是筹办期,至今没有营业,在装修,我们的费用都计入了长期待摊费用,。购置的停车场道闸以及固定资产是计入长期待摊费用还是计入固定资产请问老师?如果计入固定资产次月就要计提折旧进费用,但是我们还没有营业.如果计入长期待摊费用是不是等营业后的当月先转入固定资产.次月再提折旧?
当年发生的长期待摊费用在汇算清缴中要填在资产折旧摊销表里面吧,那个资产原值是不是就是我的长期待摊借方发生数字,然后本年折旧数字是贷方数字,累计折旧也得贷方数字,这个就当年才有的
2021年2月公司租入的办公室装修费用计入长期待摊费用,摊销年限为3年,2022年9月提前将该房屋归还,当月将剩余的17个月的长期待摊费用一次性摊销,请问企业所得税汇算清缴时资产折旧'摊销纳税调整明细表怎么填?可以直接填在本年折旧、摊销额吗还是要填加速折旧、摊销统计额
老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?
老师早安!请教您一下: 1.像去年的有些费用未取到发票,汇算清缴时已将这部分拿出,请问账务上应该如何处理列? 2.汇算清缴有退税请问账务如何处理? 谢谢!
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
账上一个供应商给我们开了票,挂了应付八万多,后面通过人民调解委员会由甲方直接支付九万多结清了,那我账面怎么处理
老师,请教下,就是工作中制造行业的领料数量是按照销售出去的数量去领料吗,那入库的单价又怎么核算,我算出的分配率大于销售出去的单价了
您好老师,餐饮行业发生的餐费做什么科目
老师,个人独资企业增值税,经营所得税收优惠有哪些?
我们公司工资不超过3000元,要不要做个人所得税汇算清缴
收到2024年挂其他应付款的社保怎么做会计分录
老师,EXCEL 单元格是2个月,怎么在另外单元格用函数换算成60天或者60?
是生产部门,长期待摊费用要单独列个分摊明细表,好的,一般长期待摊费用是按三年进行分摊是吧
你好 是的。 一般按3年分摊就行了。
车间做了一个工作台和环保排烟系统,这个做长期待摊费用,是做在什么科目下
你好 计入长期待摊费用 -系统改造费
摊销的时候怎么做分录
你好借制造费用 贷长期待摊费用
是否制造费用下还要设置一个长期待摊费用
你好 设置一个明细科目 可以的。 你区分下 可以不走长期待摊费用 走其他的明细科目 自己设置一个区分就行了。
如果不走长期待摊费用,走其他的,比如什么呢,初学者,还请老师举个例子
你好 这个要走长期待摊费用 。去分摊费用的。 就是走这个科目来的 ;借长期待摊费用贷银行存款或者应付账款。 按月分摊 ;借制造费用贷长期待摊费用