你好 是的 可以这么做的 需要开收据
老师你好,问您一下公司员工和公司签订租车协议,比如每个月支付租金1000元,那员工是不得去税务局给公司开具发票,然后员工得交增值税和附税,1000元所得还得并入工资薪金所得缴纳个人所得税?那之后在使用过程中的油费通行费是不就可以报销了?然后保险和车辆维修费不可以报销
老师,你好,我想问一下就是公司员工的车租给了公司。那公司和员工之间要签订一个租车协议,那出租方是员工,承租方是不是应该是公司呀?但是公司员工开的那个租车发票的销售方却是别人,然后购买方是我们公司,这样是不对的吧
老师你好,我想问一下公司和员工签订租车协议,租金为450元,每个月是不是员工拿收据和银行信息就可以支付了?
老师好!员工租车给公司 1)已签记租车协议、员工有开收据写明身证号及手机号等,2)租金为每个月500元,3)收据每个月有写,公司一次性付款, 以上方式是否合理,可否税前扣除?
老师,那个汽车租赁,老板有两辆车,一辆电动汽车,一辆加用汽油的汽车,,之前电动汽车的是,用小零星业务收款收据,500元一个月,然后次月支付,已经和公司签订了一个汽车租赁协议了, 现在天冷了,老板说电动车里程达不到,要用汽车,想把另一个烧油的汽车也和公司签订汽车租赁协议, 就是公司和老板的两个车都签订汽车租赁协议。可以吗?
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
那每个月我们项目上加油大概都2000元左右,都可以报销吗?
实际业务的可以的
那450元不用缴纳增值税,也不用申报个税是吗?
老师 是不是800元以下都不用申报个税但要代开发票,,如果超过800元是按财产租赁代开发票吗?
说错了,超过800按财产租赁申报个税,假如1000元按财产租赁代扣多少个税呀老师?
500以内不需要开发票 超过的需要开,交增值税不交附加 200*20%
好的,谢谢老师!
老师,那750元虽然没有超过800是不是也要申报个税,只是不扣税而已!
你好 750得去开发票 不交个税 申报