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东岳公司与鲁中公司均为增值税一般纳税人, 适用增值税率为16%,2019年6月27日, 双方签订了一份售后回购合同,合同规定:东岳公司于2019年6月30日将成本为400 000元的产品一批销售给鲁中公司,售价为500000元,并应于2019年11月30日将该批产品购回,回购价为550000元。双方均按规定开具了增值税发票,价税款均按时收付,但该批产品并未交付 东岳公司和鲁中公司该业务核算分别怎么做

2021-04-12 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-04-12 22:28

学员您好,东岳公司的账务处理为, 2019年6月30日, 借:银行存款    580000    贷:其他应付款   500000           应交税费—应交增值税(销项税额)  80000   (500000*16%) 2019年7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日,每个月计提利息费用, 借:财务费用     10000   (550000-500000)/5    贷:其他应付款   10000 2019年11月30日回购时, 借:其他应付款    550000       应交税费—应交增值税(进项税额)   88000    (550000*16%)    贷:银行存款   638000 鲁中公司的账务处理为: 2019年6月30日, 借:其他应收款   500000        应交税费—应交增值税(进项税额)    80000    贷:银行存款   580000 2019年7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日,每个月计提利息收入, 借:其他应收款   10000    贷:财务费用   10000 2019年11月30日收到回购款时, 借:银行存款   638000    贷:其他应收款   550000               应交税费—应交增值税(销项税额)    88000

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学员您好,东岳公司的账务处理为, 2019年6月30日, 借:银行存款    580000    贷:其他应付款   500000           应交税费—应交增值税(销项税额)  80000   (500000*16%) 2019年7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日,每个月计提利息费用, 借:财务费用     10000   (550000-500000)/5    贷:其他应付款   10000 2019年11月30日回购时, 借:其他应付款    550000       应交税费—应交增值税(进项税额)   88000    (550000*16%)    贷:银行存款   638000 鲁中公司的账务处理为: 2019年6月30日, 借:其他应收款   500000        应交税费—应交增值税(进项税额)    80000    贷:银行存款   580000 2019年7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日,每个月计提利息收入, 借:其他应收款   10000    贷:财务费用   10000 2019年11月30日收到回购款时, 借:银行存款   638000    贷:其他应收款   550000               应交税费—应交增值税(销项税额)    88000
2021-04-12
你好,这个题目压根读不通顺
2022-04-12
、借发出商品650000 贷库存商品650000 借银行存款904000 贷其他应付款800000 应交税费-应交增值税104000 分摊利息(800000-600000)/5=40000 借财务费用-40000 贷其他应付款-40000 回购时 借其他应付款600000 应交税费-应交增值税-进项78000 贷银行存款678000
2021-11-29
同学你好 你的问题是什么
2023-01-06
1借应收账款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000 借主营业务成本220000 贷库存商品220000
2023-01-06
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