你好,你既然分开开的话,也就是这个船其实还没有达到预定可使用状态对吧,既然没有达到预定可使用状态,应该计入在建工程,而不是固定资产,还不需要集体折旧。
老师,我刚才发现到有一辆对公的小轿车在老板那有一张机动车的抵扣联的发票是2018.9.13买来的,但是2018年的9月-12月的凭证上没找到,还有财务软件上的固定资产-汽车,里也没有找到这辆车入过账,这时我该怎么做,可以补上去做账吗?把那张抵扣联复印做账吗?我怀疑以前会计没入账呀
船的专票是类似于0.1艘这样开吗?不是同一个月开出来,那入账固定资产也做0.1艘吗?5月—7月到票都有,那折旧该怎么提? 抵扣呢?可以一张发票选择部分抵扣吗?
老师,有一个企业是矿山企业,由于有个事故处于停产阶段,现在要开业了,现在企业处置了一个车子,开票5万多,因为一直都是0申报的,也一直有发票进项没勾选,这个月我不是开了出售固定资产发票那我可以勾选一点费用和材料的发票抵扣吗
本公司为以承接工程为主的铝合金门窗制作及安装公司。大多项目开票从高税率13%开具,但本月有个项目是分开核算的,开了一部分9%的工程服务发票(本来分开核算,这部分算清包工,但甲方要求要9%的发票,所以选择了一般计税开票),另外公司工人工资都是走代发工资,暂未收到劳务发票的进项,那本月进项抵扣该怎么操作?我们收到的都是材料的进项,(本月也开具了些合并开票的13%税率发票,可以一起抵扣吗?会不会有税务风险,比如安装服务怎么可以用材料进项抵扣之类的
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
企业注销怎么看企业需要补多少税
请问购买进口的原材料产生的关税理论上要计入原材料的入库成本,但采购下的订单是下给供应商,若是把关税算进去,这部分费用成了应付供应商的款了,这种情况怎么处理?
工商年报没有及时申报出现异常应该怎么操作
老师,企业所得税汇算清缴时,需要补缴的企业所得税如何做分录呢
爷爷给孙子的房子,怎么操作?交税少?(爷爷健在,所以已经有一套房子)
老师,去年12月我开票给上家,但是现在要冲红,写什么原因好
老师,公司在抖音上卖东西,由抖音公司提现到我们公司账户上的钱怎么做账
你好,实收资本可以减少吗
汇算清缴的上年所得税上年未计提,应该计入什么科目
汇算清缴前未发去年工资怎么进行账务处理,需要用到以前年度损益调整科目吗
你好,这个船因为跟船厂采购的,八千万,发票面额没有那么大金额,一次性开出来
那你一开始的时候可以直接暂估入账,固定资产就是按照你总的金额去暂估入账。这样子就可以全额正常提折旧了。
船厂交船的当月就可以暂估入账了吧
船厂交船的当月就可以暂估入账了