销货方因所售产品的质量存在问题,支付赔偿金给购货方 你们是不是这种?

老师好,请问我们给对方公司供货,一直挂应收账款,三个月结一次账。现在出现质量索赔,对方开出5000元质量索赔发票。我方怎样入账,知道是营业外支出。具体分录不会写。谢谢老师了
我们销售出去的产品出现了质量问题,少收了对方2800元,我这边怎么做账务处理,还没有给对方开票
老师您好,我们的产品在销售给对方后,有质量索赔,对方给我们开了票,我怎么入账,计入什么科目
1、每一年给对方的版权授权费,计入什么科目?二级科目是什么? 2、使用对方的作品形象,我们根据这个形象的销售数量,按固定比例给对方钱,对方给我们开的发票是(设计服务费),我们计入什么科目?
请问老师,因为对方加工产品质量问题,我们需要收对方的质量索赔款,但这个索赔款我们开票了,怎么做账呀
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
支付的赔偿款是产品本身的质量问题,还是由于产品质量而引发的相关赔偿。 你们是那种?
1.如果是产品质量出现问题,对于销货方而言,所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让,应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。 这个应该是你们开红字发票,冲收入
如果是由于产品质量而引发了购货方相关的损失而支付的赔偿,对该笔赔偿金直接计入营业外支出 这个不需要开发票,
还有你们是包修那个服务,这种做借销售费用 维修费,进项税额,贷应收账款,要是直接冲货款话
太感谢啦老师服务真棒
我们这个就是售后索赔,从我们的应收账款中扣除
但对方给我们开了票
借销售费用 维修费,进项税额,贷应收账款那就是这种,三包服务下面吧