同学你好, 期末 其他应付款-其他 贷方 1000元 借,其他应付款 贷,营业外收入;
老师,其他业务收入还需要直接结转成本吗? 比如 借:其他应收款—老板1000 贷:其他业务收入—手续费1000 这个结转的话直接是结转到本年利润去是吗,月底结转是吗
老师,之前账上其他应付款挂了一个1000元,想把他消掉的话,我可以直接做个借:其他应付1000.贷:库存现金1000.吗?以前的遗留问题
其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
老师 期末 其他应付款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业在收入:1000元 这样写对吗?
老师 期末 其他应收款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业外收入:1000元 这样写对吗?
老师好,初级会计考过后,建议考注会还是中级呢?目前并没有从事这方面工作的话可以报考中级吗
老师公司的研发费用 月底用结转吗 怎么结转呢
我们公司个人股权变更,注册资本300万,原股东股权60%,实收资本没有交够,交了120万,现在需要将自己的5%转让给另外一个人,是应该原股东把注册资本180万交够才转让昵,还是不用交够就可以转让,实缴和认缴有什么区别,对公司需要多交税吗
老师,最新季报企报表中第二行实际支付职工薪酬工资是25年1-9月份的,但是1月实际支付是上年12月应发工资,我在做24年年度企报的时候账载金额和实际发生额一样,没把12月没有抠出来,那现在9月季报需要把1月实际支付14年12月的扣除来么
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师,刚才打错!是其他应收款!
也是一样的分录吗?
同学你好, 刚才打错!是其他应收款!—— 借,其他应收款 贷,营业外收入;