同学你好 期末 其他应收款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业外收入:1000元 这样写对吗?——对的
老师,其他业务收入还需要直接结转成本吗? 比如 借:其他应收款—老板1000 贷:其他业务收入—手续费1000 这个结转的话直接是结转到本年利润去是吗,月底结转是吗
其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
老师 期末 其他应付款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业在收入:1000元 这样写对吗?
老师 期末 其他应收款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业外收入:1000元 这样写对吗?
员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗
老师好,小规模商贸公司,进项发票的税收分类编码是1030104010000000000。开的销项发票税务分类编码选的是1030104020000000000。品种名称、规格、单位都一致。就是税收分类编码第9位不同。有影响吗?
为什么不用挨个一一核对?
老师,请问因计入本年利润-未分配利润会导致资产负债表和利润表不平是吗?
购买固定资产 比如空调(型号价格不一样) 电脑(型号价格不一样) 家具(有椅子有桌子很杂),可以按同一品类,不同价格型号的价格加在一起来算残值率并进行折旧吗
本年利润期初贷方余额,是不是代表利润没有分配对吗
公司已经注销,账面实收资本10万,本年利润贷方33万,未分配利润借方43万,请问,分录如何做,将科目全部清零
请问老师,建筑业挂靠业务的相关分录怎么写?
老师,您好,我们公司昨天进了一笔钱,我们公司没有向对方公司开票,因为是跟别人合作的业务,对方负责拉业务,我们负责干活,老板之前跟对方公司签订的私下协议,钱到账了,直接扣掉15%,里面包括了税金及资质费用,但是昨天对方把钱打到我公司的公户,这样一来公司又产生了税费,老板觉得太贵了不划算,所以今天老板又说想把钱原路退回,打到他个人账户,但是这样一来又产生了个税,所以这个事情就卡在这儿了,想请问老师,有没有别的好的方法,把这笔钱给弄出来呢
请问这个费用这样录入对吗,还是得贷记预付账款,是一年的费用
老师这个怎么做会计分录
老师,是的
同学你好,您的分录是对的;