同学你好 期末 其他应收款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业外收入:1000元 这样写对吗?——对的
老师,其他业务收入还需要直接结转成本吗? 比如 借:其他应收款—老板1000 贷:其他业务收入—手续费1000 这个结转的话直接是结转到本年利润去是吗,月底结转是吗
其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
老师 期末 其他应付款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业在收入:1000元 这样写对吗?
老师 期末 其他应收款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业外收入:1000元 这样写对吗?
员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗
老师,23年年度账务中计提人员工资是60000但是年度报表中是计提了80000这现在我再24年凭证中应该怎么做调整科目分录
2023年新实行的农民专业合作社会计制度中没有其他收益这个科目
销售稻壳23年和24年无票收入提税的时候按13%缴纳增值税,现在发现能退税吗?
老师好,2024年有业务招待费2000,汇算清缴调增了800,这800要不要账务和报表处理。调增前后企业都是亏损的哦。
财政拨付农业生产社会化服务补贴款如何做会计分录
专项资金购买固定资产累计折旧会计处理
老师麻烦问一下,我2025年一季度单位员工没在个税APP加上赡养老人的信息,这样就多交个税了,等2026年汇算清缴的时候加上赡养老人的信息,是不是多交的税可以申请退回,谢谢老师
电子加工,只是加工的,请问怎么报税呢
老师,公司成立了好几年,但2024年才开始建账,2024建账时期初库存数据是要实盘数录入的。2024年支付了以前年度的材料款,做账时挂了供应商的往来账,但因为不是2024年购进的材料,不能直接入原材料账,这个供应商的往来账如何平账呢?
老师你好,单位买的水果用来祭祀,记什么费用
老师,是的
同学你好,您的分录是对的;