你好,需要知道什么原因挂账,又是什么原因需要冲销,才知道该如何处理的

老师,之前账上其他应付款挂了一个1000元,想把他消掉的话,我可以直接做个借:其他应付1000.贷:库存现金1000.吗?以前的遗留问题
其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
以前年度的账:收到发票:借:管理费用 1000 贷:库存现金:1000 后来实际付款做了笔借:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的,这个要怎么调账呢
老师,我想问下我之前的账做错了,现在可以调整为。借其他应付款~公积金,贷库存现金吗
老师,票多开了2毛钱,怎么写分录
老师你好,请问老板用个人房产抵押帮公司贷款,款项给了公司,后期的贷款还款是公司还么?
请问老师收到广东省非税收入一般缴款书(电子)可以税前扣除吗?是不是相当于发票呢?
老师,这个票我们如何做账呢?
我司让别人代缴社保费公积金,现在要把这笔钱转账过去,付款内容写啥
老师,有员工生娃了,申请生育经贴,怎么弄
用对公支付临时工劳务工资,没有发票,费用成立吗?
老师,之前有留抵71000,上个月没有销售,11月份销售了,只能勾选一张大票,又形成了留抵,这种情况如何写会计分录
老师好!问下26年财税有啥新规啊?
老师,有个员工离职了,10.30离职的,11月费社保和公积金公司全部承担,这个需要申报个税吗?按单位部分+个人部分申报
就是不知道原因,我们是接的别个公司来做,账也是以前的老账留下来的
你好,不知道原因,是不得随意这样调整的