你好 借税金及附加 贷应交税费-应交车船税 借 应交税费-应交车船税 贷银行存款
老师,叫的车辆保险费,保险公司代缴的车船税,但是发票里面没有车船税的金额,这个车船税的发票我们公司去哪里要呢?
汽车保险的发票里有备注代交车船税 这个车船税要计入哪里
老师,缴纳车辆保险,收到保险的发票,车船税在备注里有显示,车船税还有发票吗
老师,请问公司汽车交的车险费用,收到专票,但是车船税只在备注里有备注,无车船税发票,这笔业务怎么做账?
老师好,公司的车车船税由保险公司代收的没有票,在保险发票里备注代收车船税及金额了可以吗
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
好的谢谢 是先提一步税金的 再做一步交税和保险的是吗 发票的金额不包括那个代交税金 备注里有写
你好 是的 。 发票栏备注就行了。 这个是车船税没有发票的。 就是规定在发票栏备注而已