你好之前是不是定期定额的,那这个直接盘点做期初不平输入未分配利润下面,体户的时候开的发票,4月才收到6万, 这个是不是之前的收入?
企业由个体户转为一般纳税人,建账初期科目余额为0,收到一笔货款分录为借:银行存款 贷:应收账款,后期发现这比货款在个体工商户的时候已经给对方开过发票,只是才打款,这样的情况下,怎么调账,才能把应收调成0因为没有欠款了
老师,以前个体户没做账,4月份强制转一般纳税人,银行有4000多余额,个体户的时候开的发票,4月才收到6万,起初建账要怎么平
老师,空调安装维修,4月以前是个体户,因超了500万转一般纳税人,银行余额4000,应收账款6万,库存300,预付200,现在做资产表,要怎么才能试算平衡
老师,个体工商户2021年没有账,22年改为查账征收,21年银行账户有余额,实际有存货,22年1-3月份销售了21年的存货,1月份账户收到去年12月份开的发票销售收入款项,22年4月份还把银行账户现金取现了为零,由于是个体,没有员工,账面还计提工资吗?起初的银行账户余额怎么做账?今年的销售怎么做账?实际的库存怎么做账? 今天收到去年的收入款怎么做账? 去年没有开过进账发票。
老师咨询一下,一个个体户,之前都是核定征收的,今年4月开始税务局让变更为查账征收,之前都没有建账做账,现在从4月开始建账,那么银行账有余额还有之前往来款,我4月该怎么建账?[微笑]
你好,请问个人出租非住宅给公司 租金开了租赁收入,管理费要开服务发票 管理费的税金怎么算
增值税附表二中本期认证相符且本期抵扣的发票有快递费,需要把这部分数据调到其他扣税凭证中的其他里吗
融资租赁留购价款100的账务处理
申报增值税时,显示增值税减税额合计这个数字怎么来的?
老师去2023年8月份收到了一笔嗯货款,那货款是以前的货款很长时间了。之前的会计没有入账嗯现在要怎么操作
老师,您好!公司这边跟个人租了宿舍,签了合同,但对方都提供不了发票,这边应该怎么处理?
找朴老师,是应付账款
请问老师,开发票怎么能不用法人扫脸认证就能开
老师,问个问题:某公司采购货物7万,销售14万,留3%利润,其余利润全部给中间人。问怎么给到这个人?怎么做账?公司和这个人需交哪些税?
公司的车转卖了,一般会有几张发票
是的,之前不用做账,开发票,一个季度税自动扣的,
现在收到的款,是之前开票未收的
只有这几个数据的话,起初要怎么建账
那这个对于这个期初输入银行有4000多余额, 应收挂这个6万,不平填写未分配利润,之后做借银行6万,贷应收6万