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                                    老师你好,我1月申报的时候,印花税重复申报了,但是交费只交了一次,这个问题怎么处理
你好,印花税申报多了怎么处理
你好老师:印花税计提了,怎么处理?
印花税申报时应补税额比计提的税额多了怎么处理
老师,印花税申报比账面多了一分钱 这个怎么处理
 
                老师您好 我们出口报关是 单位按 个 进项发票的 单位写的是pcs 这个影响退税吗 用让对方改成个 吗,谢谢
老师,您好!上面一排是公司的实际发生的银行往来,底下是我写的分录,由于金额很大,我不知道这样做到外账里面合不合适,麻烦老师指导,辛苦啦!
待认证进项税额和增值税留抵税额在借方,是代表还有进项税没有抵完吗,可以继续开销项票对吗
湖南这边的社保基数下调了,社保申报时需要怎么操作?
老师名义分红2个股东可以单方面分吗?
采购进项发票的单位与报关单成交计量单位一致,能出口退税吗? 例子:报关单中,A产品:法定第一计量单位:台 法定第二计量单位:千克 成交计量单位:只 现采购进项增值税专用发票,单位:台
我是小规模,上个季度有无票收入,已经报了增值税,这个季度对方要求把票开出去,那我怎么做账,就是冲上个季度的无票然后再正常做开票的分路是么
老师,我想问下,公司是装饰装修行业,客户付了一笔定金,我怎么做账呢,然后是有一个对公银行的收款码,客户直接付进去,是不是都要算成收入啊
请问;公司注册资本到什么时候要求实缴
老师您好,我们是液化气零售企业,平常主要是零星的开具发票和一大部分未开票收入,按照实际经营情况,我们这个月进项票不够了,但销项税又高应该怎么避免交增值税