借:银行存款 57500 贷:主营业务收入50000 应交税费6500 银行存款1000 借:应收票据95000 贷:应收账款95000

XX公司某月发生如下经济业务: (1)向甲公司销售一批产品,价款为50000元,增值税为6500元,采用托收承付结算方式结算。在发运产品时,以银行存款代垫运杂费1000元,已向银行办妥托收手续。 (2)应收乙单位货款95000元,经协商改用商业汇票结算。已收到乙单位交来的一张期限为3个月的商业承兑汇票,票面价值为95000元。 (3)向丙单位销售一批产品,货款为100000元,增值税为13000元,付款条件为“2/10,1/20,N/30”。(计算现金折扣时考虑增值税) (4)收到银行通知,应收甲公司的货款57500元已收妥入账。 (5)上述丙单位在第9天付款,交来转账支票一张,金额为110740元。 (6)确认丁单位一笔货款20000元无法收回,作为坏账损失处理。 要求:根据上述资料,编制有关的会计分录。
实训一练习应收账款的核算理美理对溢理益3资料:华盛公司某月份发生如下经济业务:要求根据上述经济业务编制会计分录1.向甲公司销售产品一批价款50000增值税6500元采用托收承付结算方式结算在产品发运时,以银行存款支付代垫运杂费500元已向银行办妥托收手续2.应收乙单位货款95000元经协商改用商业汇票结算已收到乙单位交来的一张3个月期的商业承兑汇票,票面价为95000元3.向丙单位销售产品一批100000元值税为13000元付款条件为2/101/20,/304.收到银行通知,应收甲单位货款57000元已收妥入账5.上述丙单位在9天付款交来转帐支票一张,金额为115000元
向甲公司销售产品一批,价款为50000元,增值税税额为6500元,采用托收承付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。(2)上月应收乙单位货款65000元,经协商改用商业汇票结算。工厂已收到乙单位交来的一张3个月期的商业承兑汇票,票面价值为65000元。(3)向丙单位销售产品一批,价款为100000元,增值税税额为13000元,付款条件为2/10,1/20,n/30,现金折扣基数包括增值税税款。(4)接银行通知,应收甲公司的货款56900元已收妥入账。(5)上述丙单位在第10天交来转账支票一张,支付货款110740元。
南方工厂2019年6月发生如下经济业务:(1)向甲公司销售产品一批,价款为50000元,增值税税额为6500元,采用托收承付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。(2)上月应收乙单位货款65000元,经协商改用商业汇票结算。工厂已收到乙单位交来的一张3个月期的商业承兑汇票票面价值为65000元。(3)向内单位销售产品一批,价款为100000元,增值税税额为13000元,付款条件为2/10,1/20,n/30,现金折扣基数包括增值税税款*(4)接银行通知,应收甲公司的货款56900元已收妥入账(5)上述丙单位在第10天交来转账支票一张,支付货款110740元。【要求】根据以上经济业务,编制会计分录。
(一)【资料】A公司某月份发生如下经济业务1.向甲公司销售产品一批,价款5000元,增值税8500元,采用托收承付结算方式核算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办托收手续。2.向丙单位销售产品一批,价款100000元,增值税为17000元,付款条件为2/11/20,N/30。3.接银行通知,应收甲公司的货款58900元已收妥入账。4.上述丙单位在第9天付款,交来转账支票一张,金额115000元。5.销售商品一批,货款30000元,增值税5100元,根据购货方的要求,同意按九折销售,商品已发出,款项未收【要求】根据上述经济业务,编制会计分录。
老师,请问公司以下问题整改方案具体有哪些,谢谢①审批单缺少领导签字②对外接待管理事项事前审批单无日期、餐费账单未签字、对外接待费用未及时结算、差旅费报销单日期有误③账务处理问题:成本费用类科目计提方向错误,导致报表数据不准确;使用权资产计提折旧错误;会计凭证无附件问题;违反不相容岗位分离原则
老师,请问公司以下问题解决的建议是什么,谢谢①公司采购预算未区分含税/不含税金额,预算编制可能不准确②程序违规问题③重大项目安排未经集体决策
现在新进入一家公司,底下就2个人,一个总账,一个出纳,接触了几天,发现总账对系统成本核算的数据来源很蒙圈,完全不知道其中的逻辑,所以之前库存搞错了不少。出纳负责业务提成的核对,但是经常出差,现在老板让我看着安排工作。我的思路,就想换掉总账了,如果不换,怎么安排两个人工作
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借:应收账款113000 贷:主营业务收入100000 应交税费13000 借:银行存款57500 贷:应收账款57500
借:银行存款110740 财务费用2260 贷:应收账款113000 借:坏账准备20000 贷:应收账款20000