同学您好,您固定资产做固定资产清理,借累计折旧固定资产清理贷固定资产,借应付账款贷固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额)
公司拿固定资产商业楼抵债的账务处理及涉税事项
房地产公司 买房送家电的账务处理及涉税事项
民用房子,能进入公司的固定资产,抵进项税吗?就是民用楼房用于商业办公楼
老师债务重组涉及金融资产和非金融资产的时候,债务人账务处理账面用公允价值还是账面价值?有差额计入哪个科目?涉及固定资产的时候需要走固定资产清理科目吗
老师,公司准备新建厂房办公楼,采购机械设备等固定资产,在这个过程中可能涉及的财务工作流程以及财务管理思路及财务核算注意事项有哪些,
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!