你好需要计算做好了发给你
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
1借工程物资200 应交税费进项税额26 贷银行存款226
借在建工程370 应交税费进项税额贷3.9 贷工程物资200 原材料100 应付职工薪酬40 银行存款33.9
2.借固定资产370 贷在建工程370
3.2019.6-2020.12累计折旧 (370-10)/10*1.5=54 借在建工程316 累计折旧54 贷固定,370
借在建工程160 贷原材料100 应付职工薪酬50 银行存款10
借固定资产476 贷在建工程476
4借银行存款5.65 贷其他业务收入5 应交税费销项税0.65
借其他业务成本(476-16)/120=3.83 贷累计折旧3.83
5.借固定资产清理386 累计折旧90 贷固定资产476
借银行存款463.3 贷固定资产清理410 应交税费销项税53.3
借固定资产清理5 贷银行存款5
借固定资产清理19 贷资产处置损益19
老师,我想问一下,第四题固定资产是怎样确定
第四个没有固定资产呀
是第三个,看错了,不好意思啊老师
固定资产是在建工程科目数字结转过来的
这个我明白了,第四题没有相关的税费吧老师,而且在计算累计折旧的时候是不是应该把费用化支出减去啊
我把增值税算上了,你删了
你最后这句话我没看明白
就是第四笔业务要做两个分录,第二个分录是累计折旧,那就要计算折旧额,这就涉及到固定资产原值确定,确定下来是476,而第三题说过有费用化支出10万,是不是应该用476-10来进行折旧额的计算
这10万也是计入成本核算的
那就不减了是吗
我是计入成本的,你看这分录 借在建工程160 贷原材料100 应付职工薪酬50 银行存款10
明白了,谢谢老师
不客气麻烦给予五星好评