你好这个可以的,这个可以合并一起算

老师,20年的年终奖可以和1月工资金额合计一起上传到银行端发放吗?
已发放的销售奖励和剩下的银行转帐发放的工资一定要在工资表上分别列示吗?可以合计到一起算实际发放吗
老师,我们实际发放的工资部分通过银行转帐,有一部分是销售奖励,现金发放的,现社保和人社局要提供打款凭证和工资表,那如果要和实际发放的对上就要工资表和销售奖励的收据吗?这样有什么不合理的吗
老师咨询一下,公司部分员工每月工资为6000元,但实际每月发放4000元,每月按4000元申报,所以剩下的2000*12月要到1月底发放,现在我在1月15号申报12月工资时加上去可以吗?那会计分录怎么做?
工资因为保留小数的关系,银行实际发放比工资表实际发放多了0.03。这个差额做账怎么解决。能计提直接加上0.03嘛?那这样工资表作为附件就和做账差了0.03了,可以手工改一下吗
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
对于已经发放的税局会要求提供什么证明吗
必竟我们工资表是的实际发放工资和银行回是不一样的啊
这个工资表上面增加这个一栏销售奖励就可以
那应该放到计提后扣除那里是吧
这个是应发之前 ,这个计提工资包括这个奖励,