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刚接手的账,之前开票做了好多应收,但其实没有应收应付,我可以都冲成现金收款现金付款吗?应付职工薪酬也用现金付了

2021-06-28 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-28 14:10

你好,之前开票做了好多应收,但其实没有应收应付,需要查明原因,然后做相应的调整分录才是的。而不是随意用库存现金科目予以调整。

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快账用户2325 追问 2021-06-28 14:11

是代账公司做的?老板不懂,只让开票,就直接做应收了

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:11

是针对这个回复有什么疑问吗

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快账用户2325 追问 2021-06-28 14:11

票是代开的

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:12

你好,之前开票做了好多应收,但其实没有应收应付,需要查明原因,然后做相应的调整分录才是的。而不是随意用库存现金科目予以调整。(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户2325 追问 2021-06-28 14:14

本来就是代开的票,款肯定没经过公司,我要怎么调?

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:16

你好,你所指的代开发票是什么意思,是给其他单位代开发票、不是单位真实的收入,是这个意思? 

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快账用户2325 追问 2021-06-28 14:25

是的,老师

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:27

你好,是给其他单位代开发票、不是单位真实的收入 这个在内账,根本不需要做单位的收入,根本不需要通过应收账款挂账的 

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快账用户2325 追问 2021-06-28 14:29

但是开票不就要做外账吗?账上现金还有这么多,但其实没有,所以我想冲了

但是开票不就要做外账吗?账上现金还有这么多,但其实没有,所以我想冲了
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齐红老师 解答 2021-06-28 14:31

你好,是给其他单位代开发票、不是单位真实的收入,外账需要先通过应收账款挂账,然后需要收到资金了才可以冲销应收账款挂账才是的。

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你好,之前开票做了好多应收,但其实没有应收应付,需要查明原因,然后做相应的调整分录才是的。而不是随意用库存现金科目予以调整。
2021-06-28
得逐笔搞清楚,哪些是付了,哪些还没付。付了的,列个清单,得老板签字,确认,然后挂老板往来。
2021-11-05
您好,是的,贷方就是其他应付款就成
2024-10-16
你好,多的可以冲了的哦
2020-08-24
借:应付职工薪酬(负数) 贷:其他应收款—社保(负数) 现金(负数) 冲销做了负数之后,再做正确的分录 但是上面这个分录没问题呢,你的问题是?
2021-01-14
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