你好,之前开票做了好多应收,但其实没有应收应付,需要查明原因,然后做相应的调整分录才是的。而不是随意用库存现金科目予以调整。

比如这个人先预支了工资,工资表应发是2万,但是实际银行多发了,比应发还要多,我就做借应付职工薪酬,贷其他应收款,然后在做一笔其他应收款,银行存款,然后下个月再冲借应付职工薪酬,贷其他应收款?我账上现在冲了,贷方有余额,如果不冲应付职工薪酬,我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
刚接手的账,之前开票做了好多应收,但其实没有应收应付,我可以都冲成现金收款现金付款吗?应付职工薪酬也用现金付了
老师账上很多应收应付,应付是老板之前用现金付的,收款也是,但是代理记账没那么做还挂着,她想充平,能用现金冲吗,比如收现金50000冲应收,太多了是不也得有风险
之前有给员工发工资 但是没有申报个税 代理公司做账借:其他应收款-个人 贷:银行存款 我现在能调整为借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人 冲掉吗?
老师您好,麻烦问一下,个体户变成查账征收了,给员工发工资都是老板个人卡发工资,我做凭证借现金,贷其他应付款老板,借应付职工薪酬,贷现金,我可以直接做借应付职工薪酬,贷其他应付款老板吗,我报个税了,就是工资没有从对公户支付,谢谢老师
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
是代账公司做的?老板不懂,只让开票,就直接做应收了
是针对这个回复有什么疑问吗
票是代开的
你好,之前开票做了好多应收,但其实没有应收应付,需要查明原因,然后做相应的调整分录才是的。而不是随意用库存现金科目予以调整。(是针对这个回复有什么疑问吗)
本来就是代开的票,款肯定没经过公司,我要怎么调?
你好,你所指的代开发票是什么意思,是给其他单位代开发票、不是单位真实的收入,是这个意思?
是的,老师
你好,是给其他单位代开发票、不是单位真实的收入 这个在内账,根本不需要做单位的收入,根本不需要通过应收账款挂账的
但是开票不就要做外账吗?账上现金还有这么多,但其实没有,所以我想冲了
你好,是给其他单位代开发票、不是单位真实的收入,外账需要先通过应收账款挂账,然后需要收到资金了才可以冲销应收账款挂账才是的。