可以的,可以这么做的。
社保计提,借,管理费用 贷,应付职工薪酬-社保 缴纳,借,应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣代缴 贷:银行存款 付工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款
请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
之前有给员工发工资 但是没有申报个税 代理公司做账借:其他应收款-个人 贷:银行存款 我现在能调整为借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人 冲掉吗?
后勤部购买的大盘纸,厕所使用的,这属于职工福利还是办公用品呢?
暂估入库的出库单、入库单要怎么处理?比如5月暂估入库1万,6月红冲1万,再填正确的1.5万。
火车票和飞机票开的电子普通发票能不能抵扣进项税
老师好,10个月没发工资,现在补发的话,出纳可以加起来一笔发放吗
固定资产折旧完了。搬厂,要重新算固定资产,会计凭证怎么做
老师,对公发放100元给员工过节费,是计入工资吗,计提是借管理费用职工薪酬还是福利费呢
个人独资企业,一般纳税人,名下有两家,2024年经营所得税年度汇算,填写的是C表……现在想更正2024年度汇算,补税,在自然人扣缴客户端提示:申报失败,已申报过经营所得C表,不可申报或更正年度汇缴申报表,像这样的情况该怎么办?
公司办返贷款,让准备公司经营许可证,不是三证合一了吗
老师 小规模纳税人的销项税入 应交税费的哪一个二级科目?
财务与会计第八章流动资产一(2)的随堂练习题第10题,银行存款账户卖出外币,怎么不考虑银行买入价和即期汇率之间的汇兑损失?练习题1都是考虑了的。