同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
1工程施工是代建的会计科目,在建工程是自建的工程吧,在建工程一般都是自己的是吗 2.工程施工—投资支出,还有工程施工—合同毛利,工程结算,主营业务收入,主营业务成本,这几个会计科目是怎么做账的啊?老师帮忙说具体的会计科目,期末工程时候—投资支出,工程施工—合同毛利,工程结算有余额吗 3.我们是广告公司,有时候做大的广告牌,制作时间长,虽然后面也是再找下一家做,但是中间确认成本和收入啥的是不是也可以用工程施工科目,不用的话用啥会计科目
老师,我最近应聘一家建筑业干内账,有点迷茫,干的有点想辞职,也不知是不熟练,还是能力有问题,我咋感觉那累。想请教有经验的老师,给点建议。 我们公司有资质,就是去招标工程,中了后,分包给别人,然后一切走公司的公户做账,都是虚开的票,就是不是实际发生的成本。我们每天就是负责给承包商算应给我们多少钱,然后等流水账,收入支出啥的,月底做个简单的报表。但是我咋感觉平时的事那么多。找工程合同,复印,开工程款票。缕进项税费发票,跟对应的材料商合同。那点合同,我都发愁,还得扫描,存档。别的行业的会计也都这么忙?还得登记进项,销项票
老师,我请教个问题:我有个修路的工程,用的资质是和我们跨省的一家公司,我们有施工合同,最后审计减额了,施工地的住建局给拨款,并开具发票,那家公司从工程款里扣各种税金,我的问题是,1.最初的施工合同怎么记账? 2.我们施工方和有资质的公司的往来账怎么记?包括扣的税金。希望老师在百忙之中抽出时间回复一下。
老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?
老师,请问下2016年到2024年进项专票以前没有抵扣可以在2025年6月进行抵扣吗
老师,我今天问了一个文员工作。然后他说你有中级,做文员不是有点大材小用了吗,可是我连文员工作都不好找,要不要试下
计提、发放工资如何做分录?
老师,附加税是减半增收,计提的时候可以按减半德金额计提吗
汽车销售公司,客户购车贷款把款项转到汽车销售公司,出来车辆的贷款还有保险和车购税,我公司把车款收下后,保险和税款可以直接支取吗?
老师 我新接手一个公司 帐很乱 我从19年开始按银行流水做 第二笔有一笔别的公司转250万,当天又给另外一个公司转249.2万,没有票 这笔帐怎样做啊 麻烦您了
老师,9号就是今天离职,每月工资5000,这个月应该开多少钱,1号是周日,是不是也应该算在内,用5000/30*9=1500
税款计算点了,没有扣除5000那个
养殖业开票需要啥,免税吗
本月15号申报建筑服务预交增值税,但是上月末没有计提,请问本月如何做平帐