同学你好!计提的话 借:其他应收款-XXX 贷:应交税费-应交个税 扣款 借:应交税费-应交个税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
老师 交印花税时银行一共扣款20000元 里面包含印花税19994元 滞纳金6元 缴纳时分录是什么 要不要计提 然后因为数据有误实际应扣款15000元 申请退税成功之后 银行退回5000元 滞纳金0.15元这个分录要怎么做?
个税在申报期过后再缴款的,会有滞纳金,这种计提时和银行扣款时的分录是什么?
申报个税产生的滞纳金,当期涉及有那些分录? 银行扣个税时;发放工资时;计提工资及个税时。
增值税附加税未及时缴纳,银行扣款的时候有额外的增值税滞纳金罚款,怎么做账?分录是什么?
老师:为何这个对欠缴税款和滞纳金不服,进行行政复议,不是必经复议行为,不应该提供纳税担保吗?这种题 ,有时候是必经的有时候又不是,这个税款和滞纳金怎么不是征税行为?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
计提时只能挂其他应收款-个人身上?那不是一直其他应收款就会一直有金额咯
不是一直挂着呀 而是从个人发工资李扣除的哦
怎么扣除,以谁的名义?
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款 这样啊
发放工资时其他应收款的金额也不包含在里面啊
不是啊 你计提 是按应发计提工资啊 实际发发 银行存款给个人 是扣除了个税的
同学你好!计提的话 借:其他应收款-XXX107 贷:应交税费-应交个税107 扣款 借:应交税费-应交个税107 营业外支出-滞纳金2 贷:银行存款109 借:应付职工薪酬5000 贷:其他应收款109 银行存款4891 是这样的?计提个税时是月底计提还是什么时候计提
是这样的呀 月底计提的