你好借管理费用车辆使用费,进项税额,贷银行等

请问公司车保养收到专票怎么入账
老师请问公司车保养收到专票怎么入账
公司在21年12月银行转账280250元车款+保险费5113.421元,收到汽车销售公司专票251902.65+32747.35=284650元,收财产保险公司专票4823.98+289.44元=5113.42元,请问这些怎么入账做分录?
我们是和途虎养车合作的汽车保养公司,客户车子维修保养在我们店里,我们给他们开票,他们付款直接是给途虎养车公司,途虎养车从中抽掉提成后把剩余款再转到我们账上,这个收入怎么计算,开票和收款怎么做账,怎么平
师竞价保证金怎么入账老师,员工报销汽车保养费发票,怎么入账呀,收的专票
要注销的公司,1月没有任何业务往来,2月收到应收款,1月这帐还要做吗?
我们招聘的主播与我公司签订劳务合同,每次支付出去的金额都几百几千等,那1000以下的不用给我们开发票也能税前扣除了吗
@朴老师,老师我们要按合同预付20%给对方开发票,但对方买的是设备这种怎么开票?
一般项目验收的时候是按照申报书上的人员确认人工费用的吧,是不是项目验收的时候人员少于申报数量也是可以的吧
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
建筑业,在网上预缴税金及附加的时候填错了又申报缴费了该怎么办
我是建筑公司,一月份没到成本票,暂估20万的成本,2月份项目经理多报了200200块钱的成本,比暂估的多了200,导致应付账款余额在借方200元,这个怎么处理
建安行业,一般纳税人,税务风险预警,延迟确认收入,怎么处理?确实延迟了,甲方不认可施工方的完工进度,且不原意按工程进度付款,导致延迟开票,那么这种情况怎么处理?
请问借管理费用-汽车费可以吗(跟汽油票归在一起)
可以,这个是可以的可以