借其他应收款贷银行存款。
老师,对于我们借款给其他客户,然后一次性收本收利息的账务处理,会计分录
老师请问我们代收专利局费用6000然后我们收了100服务费,客户给我们转对公6100其中6000是专利局给他们开票,100我们给开,然后做账分一部分代收一部分收入这样可以吗
老师,我们替兄弟公司像银行做了贷款,本金和利息均由我公司垫付后在一次性向他们要回 借入时我们做账 借:其他应收款 贷短期借款 还息时我们不计提,直接做 借:应收账款 带银行存款 到还息期对方按期做 借财务费用 贷其他应付款k 这么做对着不
你好,老师,请问下关于账务处理的问题。 1:收到客户的货款。我们应该怎么做会计分录? 2:然后下个月在开票给客户,我们应该怎么做会计分录?
老师您好,请问公司放款15万给客户三年,每月利息45元,三年利息合计19440元想在放款时一次性确认应收账款-利息,借:应收账款-本金-客户150000贷:银行存款150000借:应收账款-利息-客户19440贷:未确认融资收益19440每月收到利息,借:银行存款45贷:应收账款-利息-客户45借:未确认融资收益45贷:主营业务收入-利息收入45这样做对吗?
公司注销掉了,通知甲方付款方,把剩余货款转到个人名下,怎么写证明
老师,中途建账比如只有出纳其他应收款1000就其他应收款录入1000,未分配利润贷方录入1000吗?这样对吗
老师好,我们公司销售设备后期供试剂,我们进价设备10万,该设备卖给另一个公司5万,但是后期该设备需要的耗材我们是有一点点利润的,这种情况税务是认可的吧?
老师,我们有发生劳务输出,但经营范围中没有人力派遣的经营范围,可以开具劳务费的发票吗?
老师,单位缴纳的社保部分需要计入到工资总额里面吗?
请问老师企业所得税汇算清缴申报表:职工薪酬支出及纳税调整明细表一行(工资薪金支出账载金额)填报包含二、职工福利支出三、职工教育经费支出四、工会五、各类基本社会保障性缴款吗?
老师,请问去年10月报销办公用品重复支付,今年4月退回,怎么做分录
营业执照啥时候审呢?最迟
您好老师:请教您一个问题哦,民非企业那个限定性收入支出怎么做分录呀?
请问养鹅合作社一般纳税人,做账具体需要的科目名称?附件有什么要求?
收回来,借银行存款贷其他应收款其他业务收入应交税费。
老师,这个利息不计入财务费用吗
你好,你们收到的需要交增值税的,做其他业务收入。
那我们如果给客户开票,按什么开票呢
你好,金融服务的利息收入。
嗯嗯,好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 带:其他应收款 其他业务收入-金融服务利息收入 应交税费-应交增值税(销项税) 老师我这个具体的分录没有问题吧
你好,可以的,这个其他应收款就是本金。
嗯嗯,好的
不用客气,工作愉快。