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老师,中途建账比如只有出纳其他应收款1000就其他应收款录入1000,未分配利润贷方录入1000吗?这样对吗

2025-05-12 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-12 19:07

同学你好 对的 是这样

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你好,年初数 银行存款1000, 预收账款6000, 其他应收款600。 差额6000-1600放到未分配利润里面。
2025-05-12
同学你好 借银行 贷其他应收款 借款不涉及损益 你上面的分录不对
2024-01-10
你好,是的,分录没错。
2020-12-28
你好! 是的,你的理解很对 月末结转记入本年利润
2020-09-17
你好 借:其他应收款 20万 短期借款 20万 贷:以前年度损益调整 40万
2021-08-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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