您好同学,应收账款的对方科目不可以是实收资本。

老师,期初建账应收账款的对方科目可以是实收资本吗?
企业差对方10万元,期初建账应在应收账款科目借方填-10万,对吗
老师您好!期初建账时的应收账款、其他应收款、现金、银行存款、库存商品的借方余额对应的贷方分别是哪个科目;应付账款、其他应付款的贷方余额对应的借方是哪个科目
期初建账什么科目都是属于实收资本?
老师,年初建账,预付账款借方余额可以在建账时候不建预付账款科目,直接是应付账款借方可以吗? 建账时候期初余额怎么把应付账款调成借方?
老师,咱们财务人员的继续教育怎么做呢,我这边是24年取得初级证书,在河南考试的,后在浙江工作,怎么继续教育呢,应该还在哪个省份进行呢
你好老师,我们企业是买煤卖煤的单位,是买方直接去卖方单位拉的,我们用不用做库存商品?
科目余额表中利润分配余额应该和报表哪个数对应啊?
企业办税里面没找到需要设置密码的税局呢?
老师,开票加税点是乘以1.08,还是除以1.08?
老师您好,我们这边是销售施工材料的公司,现在甲方和我们签订的合同里,有实际施工用不到的材料,我们也没有采购的材料,这样的话,我们按合同开了发票,但是我们实际没有采购,这个怎么处理呢?
老师,问下增值税税负这个是怎么规定的?
社保在电子税务局申报对吗?有什么时间限制
老师,代账把管理费用,挂的其他应付款,我能不能借:管理费用,贷:其他应收款,冲下他的其他应收款?
老师好,一年前我们开了一张13个点专票给客户,对方一直未抵扣,现在又要求我们红冲重开 一张普票给他。请问这样可以吗?有什么风险吗?
那可以是什么
您好同学,应收账款应该对应的是主营业务收入,或者受到款项的时候,对应银行存款。