可以的,没问题的哈

老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
暂估费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,收到发票:红冲:借:其他应付账款-法人,贷:管理费用-其他。一笔正确:借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,还需要现金付吗?
工程领料和结转工程成本的会计处理
课程里有做账和报税吗
合伙企业有两个法人股东,不是自然人股东,是法人股东。假设合伙企业截止到2025.12.31日净利润是个负数。请问法人股东还需要确认投资收益吗?
请问老师,外贸出口的时候我们的成交方式是EXW价格成交,但是海关要求我们开出口发票的时候必须加上港杂费换算成FOB价开具,那确认收入时是根据发票入账的,但是里面包含了港杂费,我们确实没收到这么多钱,那少的那部分港杂费应计入什么科目呢
老师,我咨询一个长期股权投资实务性问题:被投资企业22年成立,经营3年后,亏损200万,该企业注册资本1000万,实缴930万,账面净资产730,未实缴的70万不在账面上,未实缴的部分由少数股东承继。母公司占比85%、少数股东企业占比15%,请问母公司与少数股东企业各自长投以多少金额入账,会计分录如何做
老师,您好!请教一下您 企业收到政府补助购土地款,请问这笔资金是冲减无形资产还是做递延收益呢? 请老师指点一下吧!谢谢
建筑企业一般纳税人开具的发票是9%。开普票和专票都是按9%纳税吗?
老师您好,老板把钱转到他个人账户,也没有发票,我都挂其他应收款,是个体工商户,这钱也转不回来。我应该怎么作账,调平
注销公司,是需要出清税证明才能走注销吗?
老师,您好,我公司承担了个人缴纳的社保,其他应付款社保,这个分录怎么处理呢