你好,收到补助 借银行存款 贷 营业外收入
老师,我想请教一个问题,就是我们公司,它下面有两个销售公司,股东他成立的另外一个销售公司,然后我们当时做活动的时候,要给会员签会员的话,签成功一个就发一部手机吗?比方说,那个手机是1万块钱,1万块钱然后当时是从我们公司账户走的,直接付给手机店的。然后到大概到一月末的时候,然后销售公司把这个钱又还给我们公司了,比方a销售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我这个帐要怎么做呀? 收到那个手机票,发票是手机店开的,当时银行转账的话,也是直接转到手机店里面去的。 之后然后那个钱,股东他们又把它还回来了,这笔账要怎么做呢?
老师好,我们是汽车4s店的,我们收到两张保险公司开给我们的商业险发票,一张不含税12146.64元,税是653.79元,另外一张是11026.78元,税是661.6元,之前有预付给保险公司的2250元。这两张发票本来是要开给客户的,但是开给了我们公司。我想冲掉这两个客户的挂账,我的分录应该怎么做呢
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务) 2-客户付钱给我们后,我们再付1000给具备这个业务的A公司,A收到款后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款 3-A公司给我们开票后再做成本 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。 我总觉得这样做不妥,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
老师,请问一个问题: 我们是一家4S店,给自己店试驾车买保险当月正常入的费用,含税金额2025.55 借:销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候,又通知需要退一部分保险, 但是在保险公司没给我们开红字发票之前,我们先收到了它的退保款,含税金额是750.2 然后我们做账是借:银行存款 750.2贷:其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借:其他应付款 贷:应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行,但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师,我现在再怎么做账?@邹老师
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21
董孝彬老师,采购代理机构什么意思?。我入职在财务事业单位合同工,我们要买财务预算软件,领导让我看看这个合同
工程收入:632052.80 销售收入:88495.58 进项税额13%,销项税额9% 税率:材料70%,人工30%,销售商品5%,利润20%,请问结转成本怎么计算和做会计分录?请邹老师帮我分析一下。
500元以外收据都可以入账吗,具体有哪些要求
你好,老师,有道题怎么理解?12月才签订的合同,为何那个30000利息是指10,11,12三个月的,还有12月31号,合同负债科目的余额怎么出来的,理解不了答案,谢谢老师。做这道题感觉我都理解错了,但就是不知道错哪里。
做推广用的产品,如何入账,做视同销售的会计分录怎么做,谢谢老师
老师,为什么主营业务在贷方,到了记账凭证又成了借方?
老师 公司给员工购买的安全帽、反光衣 取得的专用发票可以抵扣吗/怎么做分录呢
老师请问,企业店铺给员工发工资,以前是个人转,现在也不想公户发,请问怎么操作合适呢?
老师在电子税务局社保业务怎么查给多少员工交社保呢
在不做营业外收入的情况下 还可以怎么做
你们就可以计入其他收益
比如呢?就是一般看不出来不一样的收益
营业外收入/其他收益
好吧,,还有一个问题 没有净值的固定资产 我把它调拨出去 怎么处理
借 累计折旧 贷 固定资产
这么简单吗 ,不要经过固定资产清理吗
不要经过固定资产清理,没有净值了
那我这个金额按原值来做吗
这个金额按原值来做