您好,看差异形成原因,哪错调整哪
请问老师,本月应缴纳员工9月份的社保费,但至今尚未扣款成功,但要报税了,那么员工9月份的社保费账务应如何处理?
社保扣款,请问缴纳的费用和社保台帐不相符,该如何处理这笔账
公司帮他人(简称A)代挂社保,公司和个人部分都由A自行承担 A打了一笔款过来,作为之后月份社保缴纳费用 收到这笔费用时如何做分录 每月计提缴纳A某社保时又如何处理呢
老师公司在缴纳社保费用和所得税时都产生了滞纳金,请问这滞纳金也都计入了社保费和所得税是不是不对呀?如何处理呢?
做缴纳社保费的账务处理时,因之前离职员工退还了部分社保和当前员工缴费金额相抵。实际计提时我是按员工本来实际应交的社保费,请问目前这部分差额该怎么处理