你好 你是手工的话可以
请问,4-6月份只有几张社保缴费凭证还有按月计提的折旧、工资,那么可以都放到6月份一起做凭证吗?4-5月就空结账。
老师好,我刚接手一家小规模纳税人外账,账上有固定资产~工具、器具、家具,18年3月份购入,其中18年9月计提折旧12万,18年12月计提折旧4万,均没有计提折旧的原始凭证,19年至今年三月份没发生过业务,也没做过账,请问我这个季度有业务,可以继续计提折旧吗?需要怎么提?
老师,这次季报的时候,出现了一点小问题,不知怎么解决,5月份开具的一张收入发票,当时税控盘里忘季做废了,在做账的时候,这张收入没有做进去,导置报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,昨天又开具了一张红冲发票,这样处理行吗?那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗?装钉凭证的时候,还是我要反结账到的5月份,把那张收入补做进去,挂成应收账款啥
那请问一下老师我的公司是做劳务派遣核酸采样的,我的银行流水也只有发放工资退回工资这样,那我是不是发放时,借:应付工资 贷:银行存款 退回时:借:银行存款 贷:应付工资呢 第二:是不是付出去多少工资就结转多少劳务人工成本 第三:我是从4月份开始建立账套的,但是银行流水从6月份开始做,6月份支付5月份工资,6月付出去多少工资就结转多少成本是吗,那我是否还需要去计提工资呢,因为现在没有费用票,也只有工资成本
老师,你好!我在2021年的5,6月做账时,把10560元的工资错计提成15980元,并在做账时按15980元做发放工资的那张凭证,但是申报个税时是没有错的按10560元申报。现在我在2023年4月才发现这个错误,我在4月份做账时把这多计提的10840元通过以前年度损益调整来更改,如 冲减2021年5 ,6月多计提的工资 借:以前年度损益调整 -10840 贷:应付职工薪酬—职工工资 -10840 结转以前年度损益 借:以前年度损益调整 10840 贷:未分配利润 10840 请问一下是不是可以这样做
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?