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第一季度开了10万的发票,税额是990.1元,当时结转了,借应交税费,贷营业外收入,这个季度发现开错了,全部红冲,那上个季度计入营业外收入的税额990.1元需要做什么分录?

2021-06-30 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-30 15:35

你好,借应交税费负数贷营业外收入负数。

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快账用户2640 追问 2021-06-30 16:12

我这个季度销售额是负数了,申报也是填负数吗

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齐红老师 解答 2021-06-30 16:14

你好是的,销售额也填写负数。

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相关问题讨论
你好,借应交税费负数贷营业外收入负数。
2021-06-30
您好 请问税金是否已经交了做的这个分录
2021-01-12
您好,冲红的增值税做错了,不是己交税金,做到未交增值税里就对了
2021-01-12
你好; 你红冲2季度开的发票; 那你 4季度做红冲分录; 把你负数的收入结转到本年利润去就行; 就看你4季度是否超过标准;在做考虑结转
2024-03-21
就是把红冲错的那笔再补回来是这意思吧?
2024-03-21
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