你好借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费贷银行,申报个税本期收入包括这个300

老师,我们公司端午节发放了现金福利给员工,然后报个税的时候这一笔钱也是有计入工资收入的,那我做账该怎么做?
端午节给员工发放的每人三百元,是公户支付给每个人账户了,应该怎么做账啊?
老师您好,请问一下,公司给职工发端午福利,一人100元,50人就是5000元,这要怎么做账呢?可以从公户转给个人吗
老师,国庆节的时候公司给员工每人发了200的假日补贴 ,要怎么做账啊,用公户发的
老师,端午节从公户给员工每人发两百块钱怎么做账?分录是什么
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
朴老师,我公司是电商公司,跟快递公司谈的价钱是含税价,现在让快递公司开票给我公司,开普票和开专票都是一样的是吗?比如12月的快递费是2万,开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98,税额=20000-19801.98,价税合计2万?开专票给一般纳税人9%的专票,金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38?
老师您好,请问针对合伙企业的合伙人权益在做账和申报时最规范的操作?
你好,老师,在第一季度多缴纳了企业所得税,后几个季度也没有抵扣完多缴的部分,这个怎么办呢,也不想退税。这是个新公司,销售额也不多。请老师给出意见,
我七月申报六月个税的时候,要把这个300加在每个人工资里面是吧
你好是的,是的申报个税加进去这个
那以现金形式发放也是一样的吧,要交个税
是的,这个是一样的都需要交个税