你好; 借管理费用-福利房贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费; 贷库存现金

老师,我们公司端午节发放了现金福利给员工,然后报个税的时候这一笔钱也是有计入工资收入的,那我做账该怎么做?
端午节给员工发放的每人三百元,是公户支付给每个人账户了,应该怎么做账啊?
老师您好,请问一下,公司给职工发端午福利,一人100元,50人就是5000元,这要怎么做账呢?可以从公户转给个人吗
老师,端午节从公户给员工每人发两百块钱怎么做账?分录是什么
老师,请问端午节给员工每人发放了一个价值100元的粽子,怎么做分录了
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
也需要计提吗?,可以直接计入管理费用—职工福利费,贷银行存款吗
你好;需要的; 要做哈; 这部分要报个税的。
职工福利不是安比例缴企税吗?还需要报个税呀
你好; 是的;报个税 ; 税前扣除比例 不超过工资总额的14%
好的谢谢您
不客气的; 希望能帮到你; 满意请给予评价
每人两百块钱,个税到时候申报上去,不用倒推个税吧?因为都没有超,工资每个人3500元
你好; 不会的; 比如你工资上月发了 4000 ; 你 发了200的金额; 按4200来报本期收入金额