你好,咨询服务费支出是真实发生的吗?

老师好,想请教下,我们公司一个供应商一次性开了3个月的发票过来,金额比较大,这样会对我们公司造成什么影响啊
老师,我们是一般纳税人,收到其他公司给开的咨询服务发票金额比较大,这样我们公司会有什么影响啊
老师,咨询服务费税率是多少啊?我公司是一般纳税人,一直按6%开票,为什么我们收到别人的专票是1%啊?
老师 我请教一下,我公司后期有可能有个大项目,进账会比较多,开票金额也比现在大得多,这对我们是小规模纳税人有什么影响吗?
老师 我请教一下,我公司后期有可能有个大项目,进账会比较多,开票金额也比现在大得多,这对我们是小规模纳税人有什么影响吗?会升为一般纳税人吗
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
老师,费用是实际支出去了,但是可能不是真实业务
你好,既然不是真实业务,那就不能入账才是的
老师,之前会计把这些发票都入账了,也已报税,现在怎么处理啊
你好,需要做之前入账的相反分录红冲
老师,我们现在要注销清税,已经去税务局提交过了,被专管员打回来了,现在税务局那边会不会追究这个事
你好,是很有可能被追究的。
老师,我是今年4月底接的会计,19年10月底一直在我们公司做的出纳,这种情况税务局会不会追究我的责任
你好,这个事情是你经手操办的吗?
老师,这种进项票是之前会计联系的我们老板,我只负责开票并做登记
老师,这种进项票是之前会计联系的我们老板,我只负责开票并做登记
你好,那责任不在你,因为不是你经手负债的
嗯呢好的,老师,我接上以后,4、5、6月这三个月,我每月底会跟我们老板说需要多少进项票,我们老板也没回复,也没给开,这样的话是不是也不会追究到我的责任吧
你好,不是你经手,就没有你的事
嗯呢好的,谢谢,老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢