你好,管理费用,每个月它是没有余额的,月末需要结转到本年利润。
老师你好! 下面这个是我做的积分兑换的礼品分录,应该是没有余额的我怎么做的有余额是那个步骤错了。
老师银行账面余额是40万 实际银行余额是20万 这个怎么调平银行账面和日记帐金额一致 之前外面代理记账做的接手导致很多对不上没法一笔笔调 我怎么去做分录?
老师,我这个分录做的对吗?管理费用-房租下面余额不应该是20万吗.怎么余额是0?
老师,您好。之前其他应付款是500元,后来对方报账我们只给他480元,剩下的20元是税金,那这个税金怎么做分录,因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了,怎么做分录 ,这20元是税费
为什么这里坏账准备20年余额是20万,抵销分录是借信用减值5,之前的25不是都抵消了吗,我感觉这里应该借信用减值20?下面的递延所得税资产同理
这个是不是自行申报不用管
老师好,抖音上说现在要作电子凭证是真的吗
老师,我公司是卖货物的,我们采购进来货物,然后卖给第三方,第三方支付给我们的货款里含有个人运输费用,那此部分运输费我们可以让个人直接开票给对方吗?
老师,我们接受了无形资产的入股,这个需要摊销吗
你好,本季度计算需要交一部分企业所得税,但申报报送报表和账务处理先后顺序,具体细节怎么处理
外贸企业,开的免税出口发票,物流开进来的专票可以抵税吗
老师 我们公司5月开的电费发票没有税号的 改完之后重新开的发票 现再重新开的发票可以再放到5月份的账里吗?
老师申报多个省份的个税怎么在一台电脑上申报,能不能给个教程?
我们支付给个人临时工的工资我是记入制造费用劳务费贷现金。这个工人不肯开发票,也不肯对公付款给他报税。然后汇算清缴我调出来缴税现在不是季度申报要填写应付职工薪酬的数据吗。我这需要通过应付职工薪酬科目
老师,请问代理报关费对应什么业务?
老师,我月末看房租有没有待摊完,应该看哪个科目?
你好,一次交钱,当时做了哪个分录借预付账款贷银行存款吗?还是借其他应收款贷银行存款。
一次性交钱,借:管理费用-房租 贷:银行存款
你好,那你分摊的时候就不对你没有分摊,你是一次做了。
该怎么做?每个月分摊的时候,借:管理费用房租 贷:长期待摊费用-房租 这个分录是对的吧?
借预付账款贷银行存款。
这个是一年以内的吧,然后按月分摊,借管理费用,贷预付账款。
那我最上面那个分录做的不对,是吧?
对的,是不对的,不正确的。