其他应付款转入营业外收入 其他应收款转入营业外支出 纳税调增

我公司计划注销,但现在应收、预收、应付、其他应付都有几十万的余额,我需要怎么账务处理,才能符合注销要求
公司账面有其他应收200万,其他应付款100多万,现在要注销,会计一问三不知,怎么才能合理合法注销
现在公司要注销,外账上应收贷方有67万,其他应付借方有56万,该怎么调账才能注销?
注销公司,实收资本1000万,账上还有: 其他应收款700万-法人代表朋友公司(已注销) 其他应收款300万-同一个法人代表另外公司 其他应付款10万-法人代表 库存商品5万(已不在) 需要怎么处理呢?
老师好,个独企业,2022年转成查账征收时,转法人的款,当时做的都是借款,现在公司要注销,应收应付账款都平了,唯独其他应收账款-法人有100万,这个100万就怎么挂着注销,还是怎么处理,将其他应收平掉后再注销
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
就这么简单吗?税务不查吗?
你自己做了税务调整 完税 这样有检查也不怕
把陈年往来都当做法人代收代付了,大于实收资本的部分交税,小于不交,这样也可以
那你得做一个债权转股权的协议 转入实收资本科目
内部做一个是吧,就当实缴入资了,需要去工商局办理增资业务吗
如果超过注册资本了 需要增资!
认缴100万,债转股2万就不用是吧
是的!你的理解正确!