你好,需要开红字发票,可以申请退税。

我公司跟客户签了一个技术服务费合同,合同款已支付,发票也已开给对方,现在如果合同终止,合同款退回客户公司,那请问我们公司已开的发票所缴纳的增值税能申请退税吗
今年上半年跟一家公司签订了技术服务合同,对方已经预付70%的款项,且发票已开,现在对方想把其中一个还未深入开展的项目取消退回部分款项,请问这个怎么处理呢?是否需要签个补充协议写明终止其中一项服务,然后我这边开红字冲红吗?我们当时买的增值税普通发票给对方
你好,请问我们是贸易公司,与客户签订合同货款与运费,找了第三方物流运输也签订合同,那么运输方把运输发票开给我们,我公司可以开给客户嘛?(我司已增加运输税种,经营范围也有道路运输,只是没有道路运输许可证)如不能开的话可以让运输方直接开给客户嘛?或者我司怎么开运输票给客户。感谢回答
2022年签订技术服务合同60万,2022年对方已经开票给我公司60万,已经抵扣,已入账税前扣除,但未付款。 2023年双方达成一致,作废这份合同,请问我公司如果冲红发票,除了进税额转出,还需要调整2022年的企业所得税吗?
老师 我们是A公司以B公司的名义收款签合同并交付;B公司不扣佣金,将余款转回A公司;A公司开票给B公司;有个客户吧款付到了B公司,B也开了发票给客户;但是A公司把款退回了客户;请问已经这么操作了,是要签一个待退款协议吗?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
这样做不会有什么影响和风险吧?
你好!实际业务没有问题
好的,谢谢
不客气 欢迎下次提问满意请好评,谢谢