你好,如果汇算清缴没有调整的话,借应付职工薪酬借管理费用负数。

老师,我们账上在去年12月多提了工资。现在2021年该怎么处理呢???
去年12月份计提的一笔工资,多计提了,现在该怎么办呢,还挂在账上
老师,现在到年底要对其他应收款坏账准备计提,其中有一笔650000元在2020年12月30日全额计提折旧了,但是在2021年12月31日账上还挂这笔账,现在我还需要把这笔算上去吗
21年多计提了一笔11月工资,没计提12月,现在想在22年动账,怎么改
老师,去年12月的工资计提多提了100元,现在该怎么弄呢,汾录怎么写呢,谢谢
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了@董孝彬老师
电子税务局里面以抵扣并申报,但是账套里面没有入账,应该怎么办?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了
老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢
老师企业应该怎么订单价呢?
@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?
这个如何计算出答案,看不懂?
发票被购买方认证使用了,销售方能作废或开红字冲销吗?
24年月计提的工资25年一月发放实发工资,个人社保公积金也在24年12月申报了,请问第三季度填报的实际支付职工薪酬是填24年实发工资还是应发工资(包含社保个税等)
请问收到所个税和增值税比对不一致,要怎么更改?