你好,如果汇算清缴没有调整的话,借应付职工薪酬借管理费用负数。

老师,我们账上在去年12月多提了工资。现在2021年该怎么处理呢???
去年12月份计提的一笔工资,多计提了,现在该怎么办呢,还挂在账上
老师,现在到年底要对其他应收款坏账准备计提,其中有一笔650000元在2020年12月30日全额计提折旧了,但是在2021年12月31日账上还挂这笔账,现在我还需要把这笔算上去吗
21年多计提了一笔11月工资,没计提12月,现在想在22年动账,怎么改
老师,去年12月的工资计提多提了100元,现在该怎么弄呢,汾录怎么写呢,谢谢
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些