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老师,我们账上在去年12月多提了工资。现在2021年该怎么处理呢???

2021-03-03 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-03 12:17

同学你好 红冲多计提的

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快账用户5486 追问 2021-03-03 12:18

之前12月是借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 现在就做红字分录就可以了是不?

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齐红老师 解答 2021-03-03 12:23

对的 做红字分录红冲

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同学你好 红冲多计提的
2021-03-03
你好 借 以前年度损益 调整 贷应交税费 
2022-01-20
借:应付职工薪酬 贷:利润分配-未分配利润
2023-03-27
你好,如果汇算清缴没有调整的话,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-07-01
你好,现在红冲就可以把损益类科目改成以前年度损益调整。
2023-04-13
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