你好,借管理费用,福利费 贷应付职工薪酬,福利费, 借应付职工薪酬,福利费, 贷其他应付款报销做借其他应付款 贷库存现金等
老师,我们是房地产开发公司,有笔款项是一个经理出差回来的报销,是经理自己先垫付的,请问这怎么写内账分录?外账分录又怎么写?
老师好!我们公司是搞房地产开发的,请问一下项目经理出差都是先垫付钱,回来后拿报销单来,但公司还没将经理垫付的款项支付给他,请问这怎么来写分录?
请问代付运费是人命币,客户支付的美金,先垫付,在收到美金的,这个要怎么做分录呢?以哪个为准呢?
老师,请问:公司总经理购买烟花用于公司跨年夜放,另外有公司名下的车子维修的费用,还有总经理报销的用于公司管理人员的聚餐费。这些分别计入什么科目呢?
请问公司聚餐是经理先垫付在报销的,这个要做哪些分录呢?
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?