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老师这个应该怎么做啊

老师这个应该怎么做啊
2021-07-01 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 15:33

你好 借:周转材料-在用12000 贷:周转材料-在库12000 借:管理费用12000/24 贷:周转材料-摊销12000/24

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:34

借:银行存款4680 贷:其他业务收入4000 应交税费680 借:其他业务成本3500 贷:周转材料3500

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你好 借:周转材料-在用12000 贷:周转材料-在库12000 借:管理费用12000/24 贷:周转材料-摊销12000/24
2021-07-01
有答案解析吗?多年未做题,生疏了
2021-12-26
学员你好,请稍等一下,我看看
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职称:注册会计师,税务师

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