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老师,3月份甲公司给我们打了12000的预收款,我做借银行存款,带预收账款。6月份我们给甲公司开票开5万元的,现在如何做账?

2021-07-01 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 15:42

你好 借 预收 5 贷收入  销项

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快账用户4538 追问 2021-07-01 15:44

老师,预收5?可剩下的款38000还没有回款给我们啊!

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:50

你好 看错金额了   借 预收 5-12000  应收也用这个科目  贷收入  销项

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快账用户4538 追问 2021-07-01 15:53

老师,那之后甲公司把38000打款给我们,我又该如何做账?

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齐红老师 解答 2021-07-01 16:01

你好 借银行 贷预收  

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你好 借 预收 5 贷收入  销项
2021-07-01
您好 请问是您开具60000的发票出去 开给A公司的 对么
2023-06-23
同学你好 对的 这样就可以的哦
2021-02-22
借管理费用、贷预付账款。
2024-10-14
当时应当通过预付账款,不过现在已经来发票了,就不用调了。
2023-11-22
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