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老师,早上好。1月份我们的客户给我们对私转了7万,我当时做的借银行存款7贷应收账款7,2月份我们对私给他们转过去了,借应收账款7贷银行存款7,她对公给我们转了7万,我给他们开了票,内账外账都是我在做,我内账怎么做这笔分录啊,

2022-03-11 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-11 08:36

借银行存款7万, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。

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借银行存款7万, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
2022-03-11
你好 以后付款冲就可以
2020-10-12
你好; 这个运输费是你自己真实发生的吗 ?   
2022-01-07
你好,有存货库存系统的,建议不这样做,后续比较麻烦,没有的话,手工结转成本,应收应付凭证的,可以按照你上面分录做。
2020-12-07
你好,这样做就可以的
2020-08-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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