同学你好 这个可以的哦

现在发现今年1月一些项目完工成本未结转,我可以反结账至1月对会计凭证进行修改吗?对纳税申报这边会不会有影响?
请问老师,年终奖所属2022年,但是2023年个税没有申报,计划1月发放,现在12月尚未关账,可以在12月份计提,2023年1月发放(一次性奖金单独计税政策延至2023年底),申报是在2月,个税就做在2月对吗?如果12月就发放申报,和2023年1月发放会有什么不同的影响?政策延期到23年底,也就是说2022年还是2023年,年终奖都可以一次性单独计税,我不太明白还有别的什么影响?
(四)丁公司在1月底进行期末账务处理时,发现以下问题: 1、出纳人员在进行银行对账时,发现最后生成的银行存款余额调节表不平衡,请问可能是什么原因导致的? 2、会计人员在完成自动转账时,准备先生成自定义转账凭证,再生成期间损益结转凭证,请问这样的做法正确吗?应该怎样去做?写出具体的步骤。
(四)丁公司在1月底进行期末账务处理时,发现以下问题: 1、出纳人员在进行银行对账时,发现最后生成的银行存款余额调节表不平衡,请问可能是什么原因导致的? 2、会计人员在完成自动转账时,准备先生成自定义转账凭证,再生成期间损益结转凭证,请问这样的做法正确吗?应该怎样去做?写出具体的步骤。
我公司是一般纳税人,小微企业执行小企业会计制度,24年6月成立进行做账,2025年5月才收到24年1至5月建厂的相关材料,表明在建工程金额有80万应转入固定资产厂房,2024年6月到今年5月份共计12个月计提固定资产折旧未计提,现在5月份要补计提28116.51元。如果计入制造费用,肯定会影响本月单位成本单价,可以计入到管理费用去,只去影响本月的利润吗?5月这个月我是按正常的计提。
个体户核定征收了是不是就不用自己报税和个税了
老师你好!我前几天报税的时候感觉10月份的损益明明 有结转,刚刚打印凭证的时候没看到最后一笔结转损益那笔,我不知是不是不小心碰到了,我重新补结转了,刚刚核对了电子税务局的季报财务报表数据,看到第四季度利润表的收入变多了7分钱,现在怎么办,我试着改增值税的收入那就要补一分钱的税,我想着差几分钱能不能不用改报表,到时候年报再改行不行
老师,今天法人拿来1万多的25年的通行费发票,24年的有几千来报销,已经关账,怎么处理
老师,我们是酒水店那种,别人充值的钱在卡里,消费的话,怎么写分录啊
老师,有人拿欠条来取钱,说是很多年前公司借他的钱,但是这笔钱期初入账的时候漏记了,现在该怎么入账呢?
之前月没有扣个人部分养老,工资已付,后面补扣账务处理怎么处理?
老师,经营所得abc表的区别是什么
老师就是我们公司很多部门,有的10天一次工资,我怎么算比较好,要不要计提,怎么做分录
老师,现在电子税务局要求开票绑定开票人银行卡?
请问一下老师 公司购买了三个人的社保 但是要在 1 月份停保,并离职,我从来没操作过,请问一下流程是什么?(最开始买社保也不是我购买的)