你好 那你现在就是做公司的账务 :借 固定资产 进项税贷 其他应付款-个人

公司购进五辆货车,先全款给汽车销售公司。汽车公司联系商业银行贷款,汽车销售公司把贷款金额返回我公司公账,贷款由股东个人每月还银行。我公司账上挂的其他应付款—汽车销售公司的贷款金额一直处理不了。请老师指教,谢谢!
个人贷款买车,挂号公司跑网约车,金融公司款直接对公转汽车销售公司,汽车销售公司给挂号公司开的票,换款还是个人还,账务怎么处理?(挂号公司收了票,没付款)
我们是汽车销售公司,个人通过金融公司贷款在我们这里买车,车子挂靠在我们公司名下,金融公司把车款直接打给我们公司,我们什么时候产生纳税义务,账务如何处理?
我们公司主要是销售汽车的,个人通过金融公司融资贷款在我们公司买了一台车,然后挂靠我们公司名下,然后金融公司把车款打给我们,我们实质是卖车行为,三年后再把车过户到个人名下,挂靠的时候需要开发票吗?对于汽车销售公司如何写分录?
借个人征信贷款给公司买车,贷款的钱没有经过公司账户直接从贷款银行给的账户转到汽车销售公司账号,这个发票可以开给公司吗,会计分录需要怎么做
老师你好,请问做内账需要查看发票有没有到吗?没到需要暂估入库吗?
预付电费是借:其他应收款吗?
老师,在电子税务局里面怎么查验发票真假啊,客户说需要下个什么软件,必须要在电子税务局里面查验的
老师,我们去年卖出去商品时候 还是个体户核定征收,当时已经给客户开票了,现在是转成查账征收,才收到货款,怎么入账比较合理?
老师你好,请问和一个二手车行签租车协议,但是这个车的产权在二手车行法人的名下,开票也是从二手车行开出来,这种情况可以不
请问老师,应收账款出现负193980.91,资产负债科目重分类入那个科目?
企业所得税预缴 当月工资次月发,应付职工薪酬工资借方是去年12月到今年8月,填实际支付工资的时候直接取帐上的书,还是取个税1-9月的数字呢
老师,请问融资,现在银行还要求会计调报表吗
老师农产品加工制造业,生产13%的产品。采购新鲜西红柿:借 原材料9100 进项900 贷应付10000;领用: 借 生产成本-直接生产成本-直接材料 9100 贷原材料 9100 加计:借应交税费-进项 100 贷生产成本-直接生产成本-直接材料 100?这样对么?这样原材料就是9100 税1000了 生产成本-直接材料9000?感觉有问题麻烦老师看看分录那里错了
老师,我们公司收了保险公司的钱,但是把修车的活给了一个私人个人做,他需要给我开什么样的发票
这样怎么平这个其他应付?
公司没付这个款,却收到了票,而且公司后续也不要付这个款的
款是金融公司直接付给汽车销售公司了的
你好 现在不平 等着 对方把车辆收回去。 你 做固定资产清理 冲其他应付款
那期间车辆要做折旧么?
要折旧。 因为你计入固定资产去了
那最后固定资产清理时分录该怎么做呢?
你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借其他应付款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 。固定资产清理余额转 资产处置损益科目去
这样处理是不是有两点问题,一,进项税和销项税之间有差额了,公司不是直接就多得了一些抵扣进项。二,公司没直接付款收款,这又多出一个余额,是不是也有问题?
你好 1. 是的 用进项税来抵扣 不然那多缴纳增值税 。 没有收款 你到时会有差异金额 调整会应税所得税
也就是说到时这个差异余额会作为收入产生的应税所得税抵扣之前进项税额比销项税额多的金额,但这个应税所得税和销进项之间的差额不想等吧?
你好 是的 。 是的。 会有差异的金额
最后还是平不了啊,这最后多出的差异金额,如果是多了出来了,公司账户也没多出来这个金额,少了,公司账户也没少掉这个金额,该怎么办?
你好 有差异金额 你自己调整到 资产处置损益科目去 。 我上面不是给你写了吗
我的意思是公司从一开始就没有收款和付款,最后却有差异金额,不管是多出的还是减少的,这个有点没道理啊。我有点理解不了。请老师教我。
就是假如账户上是没有钱的,而账面上却有金额或者还有欠款,这两者之间产生了差额,这样肯定有不合理的地方啊
因为你们这个业务本身就不是你们固定资产 。 是个人的车辆挂靠在你们这里。 你们没有花钱 个人出的钱挂其他应付款 处理。 相当于后期就是 把这个固定资产 清理了 去冲其他应付款差额到时在处理 到 资产处置损益科目去