你好 那你现在就是做公司的账务 :借 固定资产 进项税贷 其他应付款-个人

公司购进五辆货车,先全款给汽车销售公司。汽车公司联系商业银行贷款,汽车销售公司把贷款金额返回我公司公账,贷款由股东个人每月还银行。我公司账上挂的其他应付款—汽车销售公司的贷款金额一直处理不了。请老师指教,谢谢!
个人贷款买车,挂号公司跑网约车,金融公司款直接对公转汽车销售公司,汽车销售公司给挂号公司开的票,换款还是个人还,账务怎么处理?(挂号公司收了票,没付款)
我们是运输公司,4月份往某个汽车销售公司预付80万购车款,但是后来从别的公司购买上了,这个汽车销售公司把钱转给了另一家公司,那家公司也给我们开具发票了,但是我的账上一直还挂着这个预付款80万,该怎么处理?
我们是汽车销售公司,个人通过金融公司贷款在我们这里买车,车子挂靠在我们公司名下,金融公司把车款直接打给我们公司,我们什么时候产生纳税义务,账务如何处理?
我们公司主要是销售汽车的,个人通过金融公司融资贷款在我们公司买了一台车,然后挂靠我们公司名下,然后金融公司把车款打给我们,我们实质是卖车行为,三年后再把车过户到个人名下,挂靠的时候需要开发票吗?对于汽车销售公司如何写分录?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
这样怎么平这个其他应付?
公司没付这个款,却收到了票,而且公司后续也不要付这个款的
款是金融公司直接付给汽车销售公司了的
你好 现在不平 等着 对方把车辆收回去。 你 做固定资产清理 冲其他应付款
那期间车辆要做折旧么?
要折旧。 因为你计入固定资产去了
那最后固定资产清理时分录该怎么做呢?
你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借其他应付款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 。固定资产清理余额转 资产处置损益科目去
这样处理是不是有两点问题,一,进项税和销项税之间有差额了,公司不是直接就多得了一些抵扣进项。二,公司没直接付款收款,这又多出一个余额,是不是也有问题?
你好 1. 是的 用进项税来抵扣 不然那多缴纳增值税 。 没有收款 你到时会有差异金额 调整会应税所得税
也就是说到时这个差异余额会作为收入产生的应税所得税抵扣之前进项税额比销项税额多的金额,但这个应税所得税和销进项之间的差额不想等吧?
你好 是的 。 是的。 会有差异的金额
最后还是平不了啊,这最后多出的差异金额,如果是多了出来了,公司账户也没多出来这个金额,少了,公司账户也没少掉这个金额,该怎么办?
你好 有差异金额 你自己调整到 资产处置损益科目去 。 我上面不是给你写了吗
我的意思是公司从一开始就没有收款和付款,最后却有差异金额,不管是多出的还是减少的,这个有点没道理啊。我有点理解不了。请老师教我。
就是假如账户上是没有钱的,而账面上却有金额或者还有欠款,这两者之间产生了差额,这样肯定有不合理的地方啊
因为你们这个业务本身就不是你们固定资产 。 是个人的车辆挂靠在你们这里。 你们没有花钱 个人出的钱挂其他应付款 处理。 相当于后期就是 把这个固定资产 清理了 去冲其他应付款差额到时在处理 到 资产处置损益科目去