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老师,2019年6月购入电脑一台,做固定资产。6月计提折旧139元,现在刚发现多计提了139元,应该是从7月开始计提折旧。怎么更正或者怎么调整一下。

2021-07-01 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 16:33

你好   你6月购入了  7月开始折旧。  你 做 :借累计折旧 贷利润分配-未分配利润  

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快账用户1640 追问 2021-07-01 16:59

老师,就是这个月冲了这多计提折旧的分录吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 17:02

 你好 是的。   就调整这个分录即可  

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快账用户1640 追问 2021-07-02 15:03

老师,股东借公司公户钱,涉税吗

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齐红老师 解答 2021-07-02 15:12

 你好  如果是公司借款给股东。 就会涉及的  

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快账用户1640 追问 2021-07-02 15:44

老师,借3个月,让后拿费用票平账可以吗

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快账用户1640 追问 2021-07-02 15:45

还用交税吗

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齐红老师 解答 2021-07-02 15:50

 你好可以的。  尽快去   拿发票来冲。  前面挂其他应收款   摘要写备用金处理。  这样就不涉税  

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快账用户1640 追问 2021-07-02 15:52

老师,但是我的银行存款备注栏写的借款,可以吗

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齐红老师 解答 2021-07-02 15:59

你好   那你尽快拿发票来冲。 到时怕你让报增值税   

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你好   你6月购入了  7月开始折旧。  你 做 :借累计折旧 贷利润分配-未分配利润  
2021-07-01
你好,当月减少固定资产,当月要计提折旧,所以这个题目中不需要减去250万这个金额啊
2022-07-23
您好,这个的话,是需要汇算调整的,要的
2024-04-22
您好,正确操作是红字冲回对计提折旧,按10万元做固定资产清理+增值税,差额结转资产处置损益
2022-01-15
您好。不需要填写,空在那里
2022-01-07
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