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某企业为增值税一般纳税人.20xx年6月份发生如下有关经济业务事项:2日,向新兴工厂购人A原材料-批,增值税专用发票注明价款为90000元,增值形11700元,还杂费1600元,增值税144元,款项已通过银行存款支付。材料已验收人库3日,收到投资者追加投资1000000元存人银行。4日,通过银行向华达公司预付材料款40000元。6日,领用^材料-批,其中:生产甲产品耗用60000元,企业管理部门耗用10000元。6日,从银行提取现金40000元,备发工资。6日,以现金发放本月职工工资40000元7日,采购员李某预借差旅费5000元,以现金支付。10日,收到天虹公司预付的购货款152000元存人银行。12日,向华兴公司销售甲产品一批,增值税专用发票注明,价款200000元,增值税26000元,同时以存款代垫运费6000元,增值税540元,款项尚未收到.13日,签发现金支票4000元,支付企业管理部门办公费。15日,通过银行预付下季度行政部门房租6000元。
(1)6日以银行存款250000元发放上月工资,并按规定代扣代缴个人所得税6000元利个人负担的社会保险费30000元(2)13日,销售烫机一批给光华公司,增值税专用发票注明价款100000元,增值税税额13000元,同时,用库存现金为光华公司代垫运费218元,款项尚未收到(3)23日,以转账支票60000元支付桑德公司上月购料款。(4)30日,收到本市电力公司的电费增值税专用发票,注明价款5000元,增值税税客650元。电费经过分摊后,生产车间负担3700元,管理部门负担1300元(5)30日,确认当月设备租金收入。上月1日将一台设备出租给方明公司,并签订租赁合同、合同规定:租期10个月,租金共计56500元(含税),合同签订日预付全部租金。上月1日已经收到方明公司的预付租金并存入银行,同时开具了增值税专用发票,注明价款50000元,增值税税额6500元(6)30日,计提当月固定资产折旧26000元,其中生产车间负担19800元,管理部门负6200元
(1)6日以银行存款250000元发放上月工资,并按规定代扣代缴个人所得税6000元利个人负担的社会保险费30000元。(2)13日,销售烫机一批给光华公司,增值税专用发票注明价款100000元,增值税税额13000元,同时,用库存现金为光华公司代垫运费218元,款项尚未收到。(3)23日,以转账支票60000元支付桑德公司上月购料款。(4)30日,收到本市电力公司的电费增值税专用发票,注明价款5000元,增值税税客650元。电费经过分摊后,生产车间负担3700元,管理部门负担1300元。(5)30日,确认当月设备租金收入。上月1日将一台设备出租给方明公司,并签订租赁合同、合同规定:租期10个月,租金共计56500元(含税),合同签订日预付全部租金。上月1日已经收到方明公司的预付租金并存入银行,同时开具了增值税专用发票,注明价款50000元,增值税税额6500元。(6)30日,计提当月固定资产折旧26000元,其中生产车间负担19800元,管理部门负6200元。
1)6日以银行存款250000元发放上月工资,并按规定代扣代缴个人所得税6000元利个人负担的社会保险费30000元。(2)13日,销售烫机一批给光华公司,增值税专用发票注明价款100000元,增值税税额13000元,同时,用库存现金为光华公司代垫运费218元,款项尚未收到。(3)23日,以转账支票60000元支付桑德公司上月购料款。(4)30日,收到本市电力公司的电费增值税专用发票,注明价款5000元,增值税税客650元。电费经过分摊后,生产车间负担3700元,管理部门负担1300元。(5)30日,确认当月设备租金收入。上月1日将一台设备出租给方明公司,并签订租赁合同、合同规定:租期10个月,租金共计56500元(含税),合同签订日预付全部租金。上月1日已经收到方明公司的预付租金并存入银行,同时开具了增值税专用发票,注明价款50000元,增值税税额6500元。(6)30日,计提当月固定资产折旧26000元,其中生产车间负担19800元,管理部门负6200元。
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算。2021年5月份发生经济交易或事项如下:(1)5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为100000元,材料尚未到达,转账支票支付。(2)10日,收到5日购入的原材料并验收入库。同日,与运输公司结清运输费用,增值税专用发票注明的运输费用为5000元,款项已银行存款付讫。(3)15日,购入需要安装的生产设备一台,设备已到达公司,尚未安装。增值税专用发票上注明的价款为30000元,款项尚未支付。(4)20日,购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价200.00元,规定的扣除率为9%,货物尚未到达,价款已用库存现金支付。(5)24日,企业管理部门委托外单位修理机器设备,取得对方开具的增值税专用发票上注明的修理费用为20000元,款项已用银行存款支付。(6)24日,该公司购进一幢简易办公楼作为固定资产核算,并投入使用。已取得增值税专用发票并经税务机关认证,增值税专用发票上注明的价款为1500000元,全部款项以银行存款支付。不考虑其他相关因素。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗